

| Resultados de Iberdrola en el segundo trimestre de 2009 |
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Malos Todas las cifras se comparan con los 2 primeros trimestres de 2008, salvo que se indique lo contrario. Ha obtenido un beneficio neto de 1506,4 MM de euros, que equivalen a un beneficio por acción (BPA) de 0,29 euros (-25%). Esta caída tan fuerte se debe en parte a la ampliación de capital realizada por Iberdrola en Junio de 2009. Tambien han influído la caída de la demanda y de los precios de la electricidad y los menores resultados extraordinarios obtenidos en 2009 respecto a 2008. Las ventas han sido de 13.109 MM de euros (+9%). El EBITDA ha sido de 3.435 MM de euros (+4,7%). El margen EBITDA / Ventas es del 26,2% (3.435 / 13.109 = 26,2%). La capacidad instalada queda en 43.925 MW (+6%). La producción de electricidad ha sido de 69.847 GWh (-1,4%). La energía eléctrica distribuída ha ascendido a 100.290 GWh (+14,3%). Los puntos de suministro de electricidad (clientes) aumentan un 10,7% (24,7 MM). El gas suministrado alcanza los 88.222 GWh (+41,7%). Los puntos de suministro de gas (clientes) aumentan un 47,6% (3,1 MM). La capacidad de almacenamiento de gas crece un 1,9% hasta 2,15 bcm. Resultados por áreas de negocio: En los negocios no energéticos e ingeniería los ingresos han sido de 1.038,5 MM de euros (-14,1%) y el EBITDA de 140,4 MM de euros (-33,6%). La caída se debe fundamentalmente al mal comportamiento de la filial inmobiliaria. El ROE cae hasta el 8,9% desde el 10,7% de hace 1 año. Ha realizado inversiones por 2.278 MM de euros, la mitad de ellas para aumentar la capacidad de generación con energías renovables. La deuda neta queda en 29.320 MM de euros, un 3,4% más que al finalizar 2008. El coste medio de la deuda cae hasta el 4,7% desde el 5,2% de hace 1 año. La deuda sigue siendo muy alta, como demuestra la ampliación de capital realizada en Junio de 2009.
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