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Resultados de Iberdrola Renovables en el primer trimestre de 2009

Malos
Todas las cifras se comparan con el primer trimestre de 2008, salvo que se indique lo contrario.
El beneficio neto ha sido de 113,6 MM de euros, equivalente a un beneficio por acción (BPA) de 0,03 euros (-10,1%).
El EBITDA ha sido de 338,1 MM de euros (+0,1%). Se ha visto afectado negativamente por la disminución de los precios de venta de la electricidad en España (-11,8%).
La capacidad instalada es de 9.624 MW (+27,3%). La mayor parte de esta capacidad instalada (9.282 MW) es energía eólica. La diversificación geográfica de la empresa sigue aumentando y ya tiene el 48% de la capacidad instalada fuera de España.
La producción de electricidad ha ascendido a 5.397 GWh (+20%).
Resultados por divisiones:
  • Eólica España: Capacidad instalada 4.617 MW (+6,4%). Producción de electricidad 2.597 GWh (+3,6%). EBITDA 168,9 MM de euros (-19,6%).

  • Eólica USA: Capacidad instalada 3.031 MW (+69,7%). Producción de electricidad 1.731 GWh (+40,6%). EBITDA 63,3 MM de euros (+50,2%).

  • Eólica Reino Unido: Capacidad instalada 704 MW (+64,5%). Producción de electricidad 466 GWh (+45,6%). EBITDA 36,8 MM de euros (+26,2%).

  • Eólica Resto del Mundo: Capacidad instalada 930 MW (+40,3%). Producción de electricidad 431 GWh (+27,9%). EBITDA 23,5 MM de euros (+12,4%).

  • Minihidráulica y otras energías renovables: Capacidad instalada 342 MW (=). Producción de electricidad 172 GWh (+67%). EBITDA 6,6 MM de euros (+6,5%).

  • Negocio térmico: EBITDA 9,5 MM de euros (+6,5%).

  • Almacenamiento de gas: EBITDA 29,6 MM de euros (+82,7%).
Iberdrola Renovables ya tiene el 100% de la griega Rokas, que tiene una capacidad instalada de 217 MW.
Mantiene las 2 centrales de generación de electricidad con gas (606 MW de capacidad instalada) y ha aumentado su capacidad de almacenamiento de gas hasta los 1,40 bcm desde los 1,36 bcm con que cerró 2008. Además tiene una capacidad adicional contratada o bajo gestión de otros 2,48 bcm.
La deuda neta al final del primer trimestre de 2009 es de 3.779 MM de euros, un 16,7% más que al finalizar el ejercicio 2008. La deuda neta media ha sido de 3.400 MM de euros en este trimestre, frente a los 1.200 MM de euros de hace 1 año. Por contra el coste medio de la deuda ha bajado hasta el 3,7% desde el 6% de hace 1 año. Los gastos asociados a esta deuda han aumentado porque la rebaja del tipo medio no ha podido compensar el aumento de la deuda, debido a las importantes inversiones que está llevando a cabo la empresa para ampliar su capacidad instalada.
Nota: Si busca el análisis de los resultados de otro trimestre de esta misma empresa, o de otras empresas, lo puede encontrar en la sección de análisis de resultados de empresas
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