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  1. #141
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2017
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    Predeterminado

    Hola,

    Disculpadme si esto ya está preguntado, pero es la primera vez que compenso pérdidas de años anteriores y no se si lo estoy haciendo bien. La situación es la siguiente:

    Meto en la casilla 420 las pérdidas del año 2016 (Saldo neto negativo de ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2016 a integrar en BIA - casilla 407). Entiendo que hasta aquí está correcto. La cuestión es que esta pérdida patrimonial fue elevada y aún me quedaría por compensar para siguientes ejercicios. ¿Cómo puedo saber la parte que me quedaría por compensar para los posteriores ejercicios?

    Gracias por adelantado,

    Un saludo

    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info




  2. #142
    Fecha de Ingreso
    mayo-2012
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    Predeterminado

    Mira las casillas del Anexo C.1, entre la 1080 y 1100, por ahí anda la casilla en la que queda reflejado la cantidad pendiente de compensar para futuros años, no me la sé de memoria.
    Aquí está la última versión de mi excel para gestión de carteras (v 7.1)
    Aquí mi herramienta para descarga de cotizaciones en excel (v 2.0)
    Y aquí mi cartera

  3. #143
    Fecha de Ingreso
    marzo-2015
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    Predeterminado

    Sale en una casilla expresamente (ahora no te puedo decir cuál) y además en el borrador del año siguiente vendrá q te queda x cantidad por compensar

  4. #144
    Fecha de Ingreso
    mayo-2012
    Ubicación
    Madrid
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    Predeterminado

    Las casillas concretas son la 1098 para lo pendiente de 2014, la 1101 para lo de 2015, la 1104 para 2016 y la 1105 para lo de 2017.
    Tanto detalle es nuevo de este año. Esperemos que las cantidades se incorporen automáticamente a su sitio en el Renta Web de los próximos años.

    Saludos.
    Última edición por Ceroceroseix; 06-may-2018 a las 18:28
    Aquí está la última versión de mi excel para gestión de carteras (v 7.1)
    Aquí mi herramienta para descarga de cotizaciones en excel (v 2.0)
    Y aquí mi cartera

  5. #145
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2017
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    Predeterminado

    Muchas gracias por la aclaración

  6. #146
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2014
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    Predeterminado

    Buenas, a ver si me podéis ayudar. En la declaración me dice esto:

    La Administración Tributaria tiene conocimiento de que está afectado por la operación de amortización de acciones / obligaciones / otros activos financieros del Banco Popular.Si usted era titular de acciones del Banco Popular, le recordamos que la amortización de dichas acciones debe declararse como pérdida por la diferencia entre elimporte obtenido por dicha amortización (0 euros) y el valor de adquisición de las mismas.En caso de que hubiera aceptado los bonos de fidelización del Banco de Santander, el importe de los mismos se debe declarar como ganancia por el importe que consta en el campo "Importe de la operación" del apartado "Bonos de fidelización del Banco Santander".
    ......................

    Yo interpreto que lo que debo hacer es como declarar una venta de acciones, en la cual el valor de la transmisión es 0€ y el coste de adquisición seria lo que costaron las acciones en su día.

    Podeis indicarme si es correcta mi interpretación?

    Gracias

  7. #147
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2011
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    Predeterminado

    Si, es correcto.

  8. Gracias estudiando thanked for this post
  9. #148
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2014
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    Predeterminado

    Tengo una duda respecto a las pérdidas que no se pueden compensar por incumplir la regla de los 2 meses.....

    Este año en la declaración, te hacen un resumen de las pérdidas que tienes pendientes de compensar, pero en el caso de esas pérdidas que no son computables por incumplir la regla de los 2 meses, no lo ponen como información adicional....

    Entonces... El año que viene hacienda no nos informará de eso, nosotros simplemente deberemos acordarnos e imputar estas perdidas no computables del 2017 en la renta de 2018. Es así?

    Es que ya que detallan esa información adicional, me ha parecido raro que por ningun sitio te digan que tienes esas perdidas "bloqueadas"

  10. #149
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2011
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    Predeterminado

    Es que esas perdidas que incumplen los 2 meses no se asignan al 2017. Es decir, no tienes 4 años para compensarlas, sino los que quieras. De hecho, no serán perdidas hasta que no vendas esas acciones. Podrías computarlas en el año 2030, si es ese en el que las vendes.

  11. Gracias estudiando thanked for this post
  12. #150
    Fecha de Ingreso
    mayo-2016
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    Predeterminado

    Pregunta acerca de la doble imposición internacional. He completado la declaración de este modo (Resido en Vizcaya):
    Casilla 2032 (Renta obtenida en el extranjero): he introducido la renta bruta que me han pagado las empresas extranjeras
    Casilla 2034 (Impuesto satisfecho en el extranjero): he introducido las retenciones en origen.
    Casilla 2036 (Importe de deducción): me calcula un 20% de las rentas brutas.

    En primer lugar, ¿como justificante puedo aportar los PDFs de ING?
    En segundo lugar, ¿esta bien hecho? Me surge la duda, porque realmente lo que ING le ha pasado a hacienda como ingresos íntegros de capital mobiliario no incluyen las retenciones en origen (sí las de destino), es decir, es como si ese dinero que me han retenido en los países de origen no existiera en mi declaración. Por otra parte, el ejemplo que ponen en la página web de la renta, también me genera dudas:

    Un contribuyente percibe 3.500€ de dividendos de acciones de una empresa holandesa. Le han practicado una retención del 23% en Holanda. ¿Qué importe de deducción por doble imposición internacional le corresponde si no cobra otros dividendos en el ejercicio?

    El impuesto satisfecho por el contribuyente en Holanda ha sido: 3.500 * 23% = 805€
    El resultado de aplicar a la renta obtenida en el extranjero el tipo medio de gravamen: 3.500 (-1500 € de exención) * 20% = 400 €.
    Importe de la deducción: 400€ (la menor de las dos cantidades anteriores).


    En mi caso, han aplicado directamente el 20% sobre la renta bruta cobrada en el extranjero.

    Había pensado, a pesar de haber hecho la declaración a través de internet (no la he enviado aun), ir a alguna entidad financiera con ella en la mano para corroborar que haya hecho todo bien. Da un poco de canguele, que luego me multen, encima de que estoy haciendo todo de buena fe...

    ¿Una ayuda?
    Gracias
    Mi hilo
    Darse de alta en círculo de conductores con mi invitación




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